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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001981
Monto de la Factura
₲ 1.629.116.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86382
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2024
Fecha de la Transferencia
27-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.577.318.382

Retención DNCP
₲ 5.746.336
Retención IVA
₲ 44.430.436
Retención Renta
Multa
₲ 184.262

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
420/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-217595
Monto Contrato
₲ 6.280.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.037.895.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.037.895.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405403
Nombre de la Licitación
LPN 129/21 - ADQUISICION DE REACTIVOS PARA VIRUS VECTORIALES, RESPIRATORIOS, KPC y HPV - COBERTURA 24 MESES - MSPyBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)