Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013068
Monto de la Factura
₲ 98.911.967
Nro. Solicitud de Transferencia
101446
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.216.004
Retención DNCP
₲ 365.503
Retención IVA
₲ 1.413.028
Retención Renta
₲ 2.826.056
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
374-2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218250
Monto Contrato
₲ 2.154.832.227
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.894.813.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.894.692.970
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403607
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 96/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE PREPARADOS NUTRICIONALES DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)