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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012549
Monto de la Factura
₲ 213.265.272
Nro. Solicitud de Transferencia
101452
Fecha Solicitud de Transferencia
19-07-2024
Fecha de la Transferencia
23-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 203.140.250

Retención DNCP
₲ 788.066
Retención IVA
₲ 3.046.647
Retención Renta
₲ 6.093.293
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
374-2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218250
Monto Contrato
₲ 2.154.832.227
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.894.813.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.894.692.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403607
Nombre de la Licitación
LPN SBE N° 96/21 ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DE PREPARADOS NUTRICIONALES DEL MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)