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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000721
Monto de la Factura
₲ 42.480.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47747
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2024
Fecha de la Transferencia
25-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.975.611

Retención DNCP
₲ 149.839
Retención IVA
₲ 1.158.545
Retención Renta
₲ 1.158.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
207
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213487
Monto Contrato
₲ 487.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.566.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 82.435.582

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402496
Nombre de la Licitación
LPN N° 77/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 90/19 - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)