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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0085725
Monto de la Factura
₲ 90.248.100
Nro. Solicitud de Transferencia
60257
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2023
Fecha de la Transferencia
04-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.927.564

Retención DNCP
₲ 318.330
Retención IVA
₲ 2.461.312
Retención Renta
₲ 2.461.312
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
490
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218491
Monto Contrato
₲ 62.725.279.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.888.782.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.873.131.040

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402288
Nombre de la Licitación
LPN Nº 75/21 "ADQUISICION DE INSUMOS PARA CARDIOCIRUGIA Y HEMODINAMIA PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA-HOSPITAL SAN JORGE"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)