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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0015275
Monto de la Factura
₲ 63.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150395
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.756.386

Retención DNCP
₲ 223.982
Retención IVA
₲ 1.731.818
Retención Renta
₲ 1.731.818
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
465
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-218490
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.512.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.512.774

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403879
Nombre de la Licitación
LPN - SBE N° 100/21 ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA NEUROINTERVENCIONISMO DEL HOSPITAL GENERAL PEDIÁTRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU DEL MSPYBS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)