Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001238
Monto de la Factura
₲ 506.695.790
Nro. Solicitud de Transferencia
50558
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2024
Fecha de la Transferencia
30-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 482.639.804
Retención DNCP
₲ 1.872.362
Retención IVA
₲ 7.238.511
Retención Renta
₲ 14.477.023
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
592
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221704
Monto Contrato
₲ 56.725.450.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.225.178.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.222.460.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)