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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001093
Monto de la Factura
₲ 440.325.000
Nro. Solicitud de Transferencia
35224
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2024
Fecha de la Transferencia
01-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 419.420.047

Retención DNCP
₲ 1.627.106
Retención IVA
₲ 6.290.357
Retención Renta
₲ 12.580.714
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
592
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221704
Monto Contrato
₲ 56.725.450.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.225.178.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.222.460.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)