Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000832
Monto de la Factura
₲ 151.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41537
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2024
Fecha de la Transferencia
02-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.435.070
Retención DNCP
₲ 560.383
Retención IVA
₲ 2.166.429
Retención Renta
₲ 4.332.857
Multa
₲ 15.165
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
592
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221704
Monto Contrato
₲ 56.725.450.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.225.178.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.222.460.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)