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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0002079
Monto de la Factura
₲ 3.610.180
Nro. Solicitud de Transferencia
71377
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2024
Fecha de la Transferencia
05-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.436.616

Retención DNCP
₲ 13.340
Retención IVA
₲ 51.574
Retención Renta
₲ 103.148
Multa
₲ 2.166

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
592
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-221704
Monto Contrato
₲ 56.725.450.260
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.225.178.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.222.460.181

Datos de la Licitación

ID de Licitación
409970
Nombre de la Licitación
LPN 15/22 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL MSPYBS"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)