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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001907
Monto de la Factura
₲ 8.215.785
Nro. Solicitud de Transferencia
114869
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2014
Fecha de la Transferencia
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.215.785

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-74826
Monto Contrato
₲ 860.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.100.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.100.857

Datos de la Licitación

ID de Licitación
251444
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas