Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003782
Monto de la Factura
₲ 5.641.380
Nro. Solicitud de Transferencia
105084
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.364.849
Retención DNCP
₲ 20.104
Retención IVA
₲ 153.856
Retención Renta
₲ 102.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12006-13-74826
Monto Contrato
₲ 860.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 616.100.857
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 616.100.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251444
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas