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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000105
Monto de la Factura
₲ 15.655.050
Nro. Solicitud de Transferencia
52983
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2016
Fecha de la Transferencia
26-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.887.668

Retención DNCP
₲ 55.789
Retención IVA
₲ 426.956
Retención Renta
₲ 284.637
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Maria del Carmen Dominguez Dominguez
RUC
760390-8
Número de Contrato
63-15
Código de Contratación (CC)
LP-23023-15-114623
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.343.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.343.273

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297651
Nombre de la Licitación
Servicio de fiscalización y supervisión de obras
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH