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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0051670
Monto de la Factura
₲ 920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
36277
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 866.573

Retención DNCP
₲ 3.245
Retención IVA
₲ 25.091
Retención Renta
₲ 25.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL PRODUCTOR S.A. .SEGUROS
RUC
80021607-5
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
LP-13006-19-168756
Monto Contrato
₲ 330.097.834
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.928.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 310.928.152

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352556
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro de la Flota Vehicular del MDP
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica