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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000078
Monto de la Factura
₲ 8.853.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147362
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2018
Fecha de la Transferencia
22-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.371.491

Retención DNCP
₲ 31.702
Retención IVA
₲ 204.686
Retención Renta
₲ 245.121
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AIDA AQUINO DE FARIAS
RUC
411382-9
Número de Contrato
14/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-155303
Monto Contrato
₲ 37.362.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.541.217
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.541.217

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340758
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y víveres para Comedores Asistidos por la Secretaria de Acción Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social