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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005246
Monto de la Factura
₲ 35.367.000
Nro. Solicitud de Transferencia
166821
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2020
Fecha de la Transferencia
26-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.313.141

Retención DNCP
₲ 124.749
Retención IVA
₲ 964.555
Retención Renta
₲ 964.555
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
206/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193103
Monto Contrato
₲ 1.108.043.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.051.276.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.051.276.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional