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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000786
Monto de la Factura
₲ 299.981.085
Nro. Solicitud de Transferencia
132317
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 282.560.365

Retención DNCP
₲ 1.058.116
Retención IVA
₲ 8.181.302
Retención Renta
₲ 8.181.302
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALFA Y OMEGA S.A
RUC
80018641-9
Número de Contrato
165/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192156
Monto Contrato
₲ 1.850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.742.565.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.742.565.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional