Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000421
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144841
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
01-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.709.636
Retención DNCP
₲ 17.636
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 136.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
48/9020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188889
Monto Contrato
₲ 696.704.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.613.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 654.613.147
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375378
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional