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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000005
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83713
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2020
Fecha de la Transferencia
14-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.386.727

Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 1.227.273
Retención Renta
₲ 1.227.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Cesar Ortiz Baez
RUC
3915788-1
Número de Contrato
48/9020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188889
Monto Contrato
₲ 696.704.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 654.613.147
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 654.613.147

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375378
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS, EQUIPOS INFORMÁTICOS Y CÁMARAS FOTOGRÁFICAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional