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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002653
Monto de la Factura
₲ 37.286.788
Nro. Solicitud de Transferencia
127736
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
20-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.138.355

Retención DNCP
₲ 131.521
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.016.912
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
54/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189117
Monto Contrato
₲ 900.359.582
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.842.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.842.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional