Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002495
Monto de la Factura
₲ 43.146.486
Nro. Solicitud de Transferencia
173893
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.817.575
Retención DNCP
₲ 152.189
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.176.722
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
54/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189117
Monto Contrato
₲ 900.359.582
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.842.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.842.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional