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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002420
Monto de la Factura
₲ 42.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99460
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2020
Fecha de la Transferencia
09-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.499.105

Retención DNCP
₲ 151.659
Retención IVA
₲ 1.172.618
Retención Renta
₲ 1.172.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
54/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-189117
Monto Contrato
₲ 900.359.582
Total Pagado por el Contrato
₲ 858.842.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 858.842.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
375442
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PROYECTILES - PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional