Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004379
Monto de la Factura
₲ 62.178.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76083
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2021
Fecha de la Transferencia
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.567.153
Retención DNCP
₲ 219.319
Retención IVA
₲ 1.695.764
Retención Renta
₲ 1.695.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
205/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-194184
Monto Contrato
₲ 1.237.661.775
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.165.787.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.165.787.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375474
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional