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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0000828
Monto de la Factura
₲ 24.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
172692
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.124.315

Retención DNCP
₲ 86.595
Retención IVA
₲ 669.545
Retención Renta
₲ 669.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
199/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193080
Monto Contrato
₲ 75.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.040.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.040.156

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383849
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS MÉDICOS PARA HOSPITAL CENTRAL DE POLICÍA RIGOBERTO CABALLERO Y REGIONAL HOSPITAL DE POLICÍA SANTA ROSA DE LIMA DE CORONEL OVIEDO
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional