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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028784
Monto de la Factura
₲ 31.361.073
Nro. Solicitud de Transferencia
133325
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2022
Fecha de la Transferencia
22-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.075.118

Retención DNCP
₲ 118.856
Retención IVA
₲ 218.392
Retención Renta
₲ 918.993
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-173877
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.310.839.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.310.839.336

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363265
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores