Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025002
Monto de la Factura
₲ 6.051.736
Nro. Solicitud de Transferencia
10702
Fecha Solicitud de Transferencia
18-02-2020
Fecha de la Transferencia
25-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.815.265
Retención DNCP
₲ 23.022
Retención IVA
₲ 35.441
Retención Renta
₲ 178.008
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAYARA TRAVEL SERVICE S.A.
RUC
80002459-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-173877
Monto Contrato
₲ 5.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.310.839.336
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.310.839.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363265
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores