Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041954
Monto de la Factura
₲ 2.314.745
Nro. Solicitud de Transferencia
107022
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2021
Fecha de la Transferencia
31-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.222.078
Retención DNCP
₲ 8.806
Retención IVA
₲ 13.574
Retención Renta
₲ 68.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
LP-12004-19-173876
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.484.876.619
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.484.876.619
Datos de la Licitación
ID de Licitación
363265
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores