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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002902
Monto de la Factura
₲ 12.740.640
Nro. Solicitud de Transferencia
79909
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2018
Fecha de la Transferencia
17-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.210.781

Retención DNCP
₲ 46.747
Retención IVA
₲ 244.606
Retención Renta
₲ 238.506
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-154107
Monto Contrato
₲ 1.541.988.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.473.415.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.473.415.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
339242
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1