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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001878
Monto de la Factura
₲ 3.205.728
Nro. Solicitud de Transferencia
79991
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.019.563

Retención DNCP
₲ 11.307
Retención IVA
₲ 87.429
Retención Renta
₲ 87.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-160221
Monto Contrato
₲ 208.423.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.891.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.891.405

Datos de la Licitación

ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2