Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002066
Monto de la Factura
₲ 3.830.750
Nro. Solicitud de Transferencia
99939
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2019
Fecha de la Transferencia
13-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.608.288
Retención DNCP
₲ 13.512
Retención IVA
₲ 104.475
Retención Renta
₲ 104.475
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-160221
Monto Contrato
₲ 208.423.174
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.891.405
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.891.405
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346315
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerias y Otros - Plurianual.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2