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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007246
Monto de la Factura
₲ 8.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46180
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2018
Fecha de la Transferencia
22-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.896.054

Retención DNCP
₲ 30.613
Retención IVA
₲ 117.143
Retención Renta
₲ 156.190
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
04
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-153625
Monto Contrato
₲ 207.903.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.021.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 200.021.435

Datos de la Licitación

ID de Licitación
338745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS (AD REFERENDUM).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2