Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003673
Monto de la Factura
₲ 13.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
83649
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.537.837
Retención DNCP
₲ 48.592
Retención IVA
₲ 187.857
Retención Renta
₲ 375.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
124
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165894
Monto Contrato
₲ 148.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.001.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.001.021
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351589
Nombre de la Licitación
Adquisición de Productos Alimenticios para Personas y Animales (PLURIANUAL).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2