Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0006821
Monto de la Factura
₲ 3.692.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185959
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.477.595
Retención DNCP
₲ 13.023
Retención IVA
₲ 100.691
Retención Renta
₲ 100.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-166835
Monto Contrato
₲ 1.045.982.675
Total Pagado por el Contrato
₲ 985.203.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 985.203.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353225
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y HERRAMIENTAS MENORES
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2