Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018698
Monto de la Factura
₲ 688.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
50756
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2019
Fecha de la Transferencia
04-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 648.045.963
Retención DNCP
₲ 2.426.764
Retención IVA
₲ 18.763.637
Retención Renta
₲ 18.763.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
114/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12005-18-165660
Monto Contrato
₲ 7.030.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.621.748.729
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.621.748.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348069
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS BLINDADOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1