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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000035
Monto de la Factura
₲ 68.777.478
Nro. Solicitud de Transferencia
93555
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2014
Fecha de la Transferencia
15-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.777.478

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
83/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-84252
Monto Contrato
₲ 1.290.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.379.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 667.379.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258284
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO OFICINA CENTRAL DE LA SENATUR, EDIFICIO EX RIUS & JORBA.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo