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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 102.447.500
Nro. Solicitud de Transferencia
84619
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2013
Fecha de la Transferencia
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 102.447.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ELVIRA CARMEN FILARTIGA RIOS
RUC
365817-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-12001-13-71631
Monto Contrato
₲ 204.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 185.108.848
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 185.108.848

Datos de la Licitación

ID de Licitación
248975
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTA Y TONER - LU
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social