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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001106
Monto de la Factura
₲ 478.575.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146210
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 450.360.829

Retención DNCP
₲ 1.688.065
Retención IVA
₲ 13.052.045
Retención Renta
₲ 13.052.045
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
65/2022
Código de Contratación (CC)
LP-13002-22-217760
Monto Contrato
₲ 493.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 464.194.198
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.194.198

Datos de la Licitación

ID de Licitación
407006
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES NACIONALES Y DEPARTAMENTALES
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral