Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001203
Monto de la Factura
₲ 165.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139897
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2022
Fecha de la Transferencia
29-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 156.025.336
Retención DNCP
₲ 584.822
Retención IVA
₲ 4.521.818
Retención Renta
₲ 4.521.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FEDERICO DAVID FLEITAS ROA
RUC
1706456-2
Número de Contrato
PBS/LPN/27/2022
Código de Contratación (CC)
LP-28004-22-217252
Monto Contrato
₲ 829.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 772.091.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 737.064.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410228
Nombre de la Licitación
Construcción Campus de la Universidad Nacional de Itapúa - Plurianual 2022-2023
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado