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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001455
Monto de la Factura
₲ 5.940.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100068
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
19-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.940.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-48223
Monto Contrato
₲ 139.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.647.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.647.530

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional