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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0069526
Monto de la Factura
₲ 6.889.404
Nro. Solicitud de Transferencia
62526
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.889.404

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-11001-12-48225
Monto Contrato
₲ 98.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.430.098
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.430.098

Datos de la Licitación

ID de Licitación
225314
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y SISTEMAS
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional