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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001064
Monto de la Factura
₲ 15.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95845
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.098.794

Retención DNCP
₲ 58.539
Retención IVA
₲ 224.000
Retención Renta
₲ 298.667
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138383
Monto Contrato
₲ 168.897.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.863.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.863.515

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas