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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001312
Monto de la Factura
₲ 72.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97392
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.812.667

Retención DNCP
₲ 270.667
Retención IVA
₲ 1.035.714
Retención Renta
₲ 1.380.952
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137156
Monto Contrato
₲ 1.827.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.749.501.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.749.501.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas