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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001427
Monto de la Factura
₲ 171.813.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128454
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2017
Fecha de la Transferencia
17-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.391.039

Retención DNCP
₲ 612.279
Retención IVA
₲ 4.685.809
Retención Renta
₲ 3.123.873
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-137156
Monto Contrato
₲ 1.827.608.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.749.501.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.749.501.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas