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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000627
Monto de la Factura
₲ 166.769.320
Nro. Solicitud de Transferencia
142059
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 158.594.592

Retención DNCP
₲ 594.305
Retención IVA
₲ 4.548.254
Retención Renta
₲ 3.032.169
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVICIOS DE INGENIERIA Y MATERIALES SA (SERMAT SA)
RUC
80010941-4
Número de Contrato
03/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-135697
Monto Contrato
₲ 1.900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.788.553.112
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.788.553.112

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321247
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS PATOLOGICOS PARA EL  HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas