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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0001436
Monto de la Factura
₲ 2.360.000
Nro. Solicitud de Transferencia
146787
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
05-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.244.317

Retención DNCP
₲ 8.410
Retención IVA
₲ 64.364
Retención Renta
₲ 42.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
34/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136465
Monto Contrato
₲ 735.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 699.553.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 699.553.292

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas