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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005704
Monto de la Factura
₲ 3.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142012
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2017
Fecha de la Transferencia
21-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.423.534

Retención DNCP
₲ 12.829
Retención IVA
₲ 98.182
Retención Renta
₲ 65.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138384
Monto Contrato
₲ 424.667.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.285.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.285.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas