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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005844
Monto de la Factura
₲ 25.175.000
Nro. Solicitud de Transferencia
194301
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.241.846

Retención DNCP
₲ 93.987
Retención IVA
₲ 359.643
Retención Renta
₲ 479.524
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
86
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138384
Monto Contrato
₲ 424.667.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 408.285.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 408.285.335

Datos de la Licitación

ID de Licitación
324266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas