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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011617
Monto de la Factura
₲ 55.490.825
Nro. Solicitud de Transferencia
81610
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2017
Fecha de la Transferencia
19-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.770.766

Retención DNCP
₲ 197.749
Retención IVA
₲ 1.513.386
Retención Renta
₲ 1.008.924
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136464
Monto Contrato
₲ 1.028.677.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.251.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.251.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas