Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013054
Monto de la Factura
₲ 55.490.825
Nro. Solicitud de Transferencia
164875
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.425.421
Retención DNCP
₲ 207.166
Retención IVA
₲ 792.726
Retención Renta
₲ 1.056.968
Multa
₲ 8.544
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136464
Monto Contrato
₲ 1.028.677.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.251.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.251.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas