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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000354
Monto de la Factura
₲ 108.530.000
Nro. Solicitud de Transferencia
164875
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2017
Fecha de la Transferencia
25-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.507.154

Retención DNCP
₲ 405.179
Retención IVA
₲ 1.550.429
Retención Renta
₲ 2.067.238
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
38/2017
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-136464
Monto Contrato
₲ 1.028.677.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.251.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.251.641

Datos de la Licitación

ID de Licitación
321953
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLINICAS - AD REFERENDUM PRESUPUESTO 2017
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas